为充分发挥内部审计在公司治理中的作用,促进公司转变发展方式、创新机制制度,有效防范公司风险和提高公司经济效益,11月27日,公司内审小组对物业公司展开了内部审计工作。
此次公司内审包含准备、实施和报告三个阶段,通过内审小组审查和委托第三方湖州正诚联合会计师事务所审查相结合的方式开展。根据集团审计总体部署,通过前期调查和相关情况了解,合理编制了审计实施方案,提前发出审计通知书,严格遵循审计工作的各项流程,为审计工作的实施奠定了良好的基础。
本次内审主要是对公司下属房总物业公司2017年度1-10月份的经营状况、内控制度等五大方面进行专项审计,在实施过程中,对审计内容、进度不合理之处及时调整和报备,并根据审计实施情况,对除上述审计内容外需要了解的事项,将按规定程序、方法调查取证。